مسیر: حقوق و دستمزد › تسویه‌حساب پرسنل

«تسویه‌حساب جدید» را بزنید، کارمند و تاریخ خاتمه (شمسی) را انتخاب کنید و در صورت نیاز علت، مرخصی استحقاقی (خالی = ۲٫۵ روز به‌ازای هر ماه خدمت در سال جاری) و استفاده‌شده، سنوات پرداخت‌شدهٔ قبلی و اقلام دستی (پاداش، خسارت؛ با گزینهٔ کسر و مشمول مالیات) را وارد کنید. «پیش‌نمایش محاسبه» ردیف‌ها را نشان می‌دهد: حق سنوات (۳۰ روز آخرین مزد به‌ازای هر سال خدمت منهای پرداختی قبلی)، بازخرید مرخصی استفاده‌نشده، عیدی همان سال به نسبت خدمت، اقلام دستی، ماندهٔ وام و مساعده و مالیات (سنوات و بازخرید مرخصی معاف‌اند؛ عیدی با معافیت یک‌دوازدهم و اقلام دستی مشمول، به روش نهایی روی مأخذ ماه آخر). «ثبت پیش‌نویس» ذخیره می‌کند و با «ویرایش» دوباره محاسبه می‌شود.

«تأیید و خاتمهٔ همکاری» وضعیت کارمند را «تسویه‌شده» با تاریخ خاتمه می‌کند، حکم فعال را می‌بندد و ماندهٔ وام‌ها را تسویه می‌کند (این نفر در دوره‌های بعد ساخته نمی‌شود و در عیدی سال خارج می‌شود). تا پیش از ثبت سند با «بازکردن» همه‌چیز برمی‌گردد. سپس «ثبت سند تسویه در حسابداری»، «درخواست پرداخت» و «برگ تسویه‌حساب (PDF)» با محل امضای کارمند و کارفرما.

هنوز دفترنگار ندارید؟ حقوق و دستمزد را با دادهٔ نمونه ببینید یا از صفحهٔ ماژول شروع کنید.