مسیر: امور مالی → سفارش‌های فروش.

  • چرخه: باز → تحویل جزئی → تحویل کامل → صورتحساب‌شده. سفارش فقط تا وقتی دست‌نخورده است (بدون تحویل، صورتحساب و پیش‌دریافت) ویرایش یا حذف می‌شود.
  • حوالهٔ تحویل: مقدار تحویل هر ردیف را بنویسید (پیش‌فرض همهٔ باقی‌مانده) با تاریخ و تحویل‌گیرنده؛ تا فعال‌شدن ماژول انبار فقط سند تحویل است و موجودی را تغییر نمی‌دهد.
  • پیش‌دریافت: مبلغ، بانک/صندوق و روش (حواله/نقد) → سند خزانهٔ خودکار: بدهکار بانک/صندوق، بستانکار «پیش‌دریافت فروش خدمات» (۲۱۲۰۱، تفصیلی مشتری). جمع پیش‌دریافت‌ها از مبلغ سفارش بیشتر نمی‌شود.
  • صورتحساب از سفارش: مقدار صورتحساب هر ردیف (جزئی یا همه) و مبلغ پیش‌دریافتی که تسویه می‌شود (پیش‌فرض همهٔ باقی‌مانده تا سقف مبلغ صورتحساب). پیش‌نویس صورتحساب ساخته می‌شود؛ آن را از صفحهٔ صورتحساب‌ها صادر کنید. در سند فروش، به میزان پیش‌دریافت تسویه‌شده حساب پیش‌دریافت بدهکار می‌شود و فقط باقی به دریافتنی تجاری می‌رود. حذف یا ابطال صورتحساب، مقدار و پیش‌دریافت را به سفارش برمی‌گرداند.
  • لغو: سفارش با صورتحساب یا پیش‌دریافت تسویه‌نشده لغو نمی‌شود؛ اول صورتحساب را ابطال یا پیش‌دریافت را با صورتحساب تسویه کنید.
  • کارت‌ها و گزارش: مبلغ تحویل‌نشده، پیش‌دریافت تسویه‌نشده و درصد تحویل/صورتحساب هر سفارش؛ فهرست «سفارش‌های تحویل‌نشده» در گزارش‌های فروش با تأخیر نسبت به تاریخ تحویل.

هنوز دفترنگار ندارید؟ حسابداری را با دادهٔ نمونه ببینید یا از صفحهٔ ماژول شروع کنید.